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Re: [Dolibarr-dev] Paiements fournisseurs nuls


From: Eldy
Subject: Re: [Dolibarr-dev] Paiements fournisseurs nuls
Date: Sat, 03 May 2008 01:10:30 +0200
User-agent: Thunderbird 2.0.0.12 (Windows/20080213)

Yannick Warnier a écrit :
Salut,

J'ai un problème avec la version 2.2 mais je ne pense pas qu'il soit
réglé dans CVS.

En gros, en utilisant le use-case
http://www.dolibarr.com/wikidev/index.php/FactureFournisseur
pour appliquer une note de crédit à une facture fournisseur, j'ai
plusieurs cas où les notes de crédit valent pour le même montant que la
facture originale.

Ce qui fait qu'en suivant le use-case, j'arrive à un paiement nul qui
clôture les deux factures (la facture originale et la facture note de
crédit).
Et c'est là que c'est génial... le code de Dolibarr
(htdocs/fourn/facture/paiementfourn.class.php::Paiementfourn::create())
fait *2 fois* une vérification pour autoriser les montants positifs et
les montants négatifs mais *pas* les montants nuls.

Alors avant que je ne vérifie si c'est bien toujours le cas dans CVS et
ne le corrige moi-même, je voulais m'assurer qu'on était tous bien
d'accord que dans ce cas précis, un montant total de paiement peut être
nul...
C'est tjs pareil en 2.4.
Par contre le controle me semble bon.
En effet qd on saisi un paiement c'est qu'on a recu de l'argent ouo qu'on en a envoyé (si paiement négatif). Dans ton use case, on a un paiement de zero mais as-t-on un mouvement sur le compte bancaire ?

* Si il y avait bien eu mouvements sur compte bancaire alors il y en a eu 2 et donc dans ce cas il faut aussi mieux faire 2 saisi car les mouvements n'ont peut etre pas été a la meme date.

* Si il n'y a pas eu de mouvement sur compte bancaire et qu'ici c'est juste une ruse pour fermer une facture de doit et son avoir, alors Dolibarr bloque car si on saisie un paiement +x et un autre -x, Dolibarr va saisir 2 ecritures sur le compte bancaire alors qu'il n'y a rien eu. Et donc dans ce cas, il faut mieux une gestion particulière qui éviterait de laisser des traces sur le compte bancaires (sur le principe des avoirs clients oou on applique un avoir sur une facture ce qui permet de la fermer sans mouvements sur compte). Mais comme cela n'a pas encore développer, tu peux t'en sortir avec un paiement positif puis saisie d'un autre négatif juste après.


Des objections?

Yannick



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